23/Jun/05 15:07
Re: Ajuste en pagos provisionales de ISR y compensación de e
[quote:3acfe36103="Lizzett"]Si por auditoría se determinan diferencias en 2 pagos provisionales de 2004, se deben hacer ajustes en la contabilidad por las diferencias, es decir,
En marzo se pago de más:
CARGO:ISR pagos provisionales 6000
ABONO:Bancos 6000
El pago provisional fué del mes de febrero
Lo correcto era pagar 5500 y la diferencia son por 500, como se debe registrar este ajuste?[/quote:3acfe36103]
CARGO: ISR a favor 500
ABONO: ISR pagos provisionales 500
Luego, se pagó en abril:
CARGO: ISR pagos provisionales 5000
ABONO:Bancos 5000
El pago provisional fué del mes de marzo
Lo correcto era pagar 5500 y la diferencia son por 500, como se debe registrar este ajuste?[/quote:3acfe36103]
este para no hacernos pelotas mejor ya que se presente el pago.
[quote:3acfe36103]Además, es posible que yo me compense o me acredite los 500 que pagué de mas en marzo, es decir, en el portal bancario poner
ISR a cargo de Marzo 5500
ISR pagado anteriormente 5000
Cantidad a cargo 500
Compensación 500
Cantidad a pagar 0?[/quote:3acfe36103]
Sip pero a mi ver seria un acreditamiento (muy independientemente de los demas colegas que sugieran que sea compensacion, y esto es porque se "Rebaja" hacia adelante y no hacia atras" una opinion simplemente)
CARGO: ISR pagos provisionales 500
ABONO: ISR a favor 500
[quote:3acfe36103]Y es posible que en el portal bancario se registre el saldo que pagué de mas en marzo
ISR a cargo de febrero 5500
ISR pagado 6000
Cantidad a favor 500[/quote:3acfe36103]
claro que si
[quote:3acfe36103] En verdad les agradecería mucho su ayuda....
de nada, para ayudar en lo que se pueda :)