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23/Jun/05 14:40
Ajuste en pagos provisionales de ISR y compensación de estos

Si por auditoría se determinan diferencias en 2 pagos provisionales de 2004, se deben hacer ajustes en la contabilidad por las diferencias, es decir,

En marzo se pago de más:
CARGO:ISR pagos provisionales 6000
ABONO:Bancos 6000
El pago provisional fué del mes de febrero

Lo correcto era pagar 5500 y la diferencia son por 500, como se debe registrar este ajuste?

Luego, se pagó en abril:
CARGO: ISR pagos provisionales 5000
ABONO:Bancos 5000
El pago provisional fué del mes de marzo

Lo correcto era pagar 5500 y la diferencia son por 500, como se debe registrar este ajuste?

Además, es posible que yo me compense o me acredite los 500 que pagué de mas en marzo, es decir, en el portal bancario poner

ISR a cargo de Marzo 5500
ISR pagado anteriormente 5000
Cantidad a cargo 500
Compensación 500
Cantidad a pagar 0?

Y es posible que en el portal bancario se registre el saldo que pagué de mas en marzo

ISR a cargo de febrero 5500
ISR pagado 6000
Cantidad a favor 500

En verdad les agradecería mucho su ayuda.... :cry:
 
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Lizzett
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23/Jun/05 15:07
Re: Ajuste en pagos provisionales de ISR y compensación de e

[quote:3acfe36103="Lizzett"]Si por auditoría se determinan diferencias en 2 pagos provisionales de 2004, se deben hacer ajustes en la contabilidad por las diferencias, es decir,

En marzo se pago de más:
CARGO:ISR pagos provisionales 6000
ABONO:Bancos 6000
El pago provisional fué del mes de febrero

Lo correcto era pagar 5500 y la diferencia son por 500, como se debe registrar este ajuste?[/quote:3acfe36103]

CARGO: ISR a favor 500
ABONO: ISR pagos provisionales 500

Luego, se pagó en abril:
CARGO: ISR pagos provisionales 5000
ABONO:Bancos 5000
El pago provisional fué del mes de marzo

Lo correcto era pagar 5500 y la diferencia son por 500, como se debe registrar este ajuste?[/quote:3acfe36103]

este para no hacernos pelotas mejor ya que se presente el pago.

[quote:3acfe36103]Además, es posible que yo me compense o me acredite los 500 que pagué de mas en marzo, es decir, en el portal bancario poner

ISR a cargo de Marzo 5500
ISR pagado anteriormente 5000
Cantidad a cargo 500
Compensación 500
Cantidad a pagar 0?[/quote:3acfe36103]

Sip pero a mi ver seria un acreditamiento (muy independientemente de los demas colegas que sugieran que sea compensacion, y esto es porque se "Rebaja" hacia adelante y no hacia atras" una opinion simplemente)

CARGO: ISR pagos provisionales 500
ABONO: ISR a favor 500

[quote:3acfe36103]Y es posible que en el portal bancario se registre el saldo que pagué de mas en marzo

ISR a cargo de febrero 5500
ISR pagado 6000
Cantidad a favor 500[/quote:3acfe36103]

claro que si

[quote:3acfe36103] En verdad les agradecería mucho su ayuda.... :cry:

de nada, para ayudar en lo que se pueda :)
 
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contadorisi
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23/Jun/05 22:20
Re: Ajuste en pagos provisionales de ISR y compensación de e

Mil, mil gracias por la ayuda, pero abusando de tu confianza contadorisi tengo una última duda, bueno dos.

LA PRIMERA:
Que pasa si debiendo pagar 1000 en MARZO de 2004 de IMPAC pagué 900 pero bajo el concepto de ISR, debo reclasificar los saldos y debo pagar los 100 bajo el concepto de IMPAC, hasta aquí creo que voy bien, verdad???:

Reclasificación:
CARGO: IA pagos provisionales 900
ABONO: ISR pagos provisionales 900

Reclasificación:
CARGO:Impuestos por pagar ISR 900
ABONO:Impuestos por pagar IA 900

Ajuste:
CARGO: IA pagos provisionales 100
ABONO: Impuestos por pagar IA 100
[color=red:45b18d3c02]
AHORA mi duda MAS GRANDE:[/b:45b18d3c02][/color:45b18d3c02]

[b:45b18d3c02]En contabilidad se tiene como saldo final de impuestos por pagar de IA al 31 de dic 2004 $2000, y con los ajustes de auditoría me quedarían $2100, es esto correcto, es decir, debo poner 2100 como impuestos por pagar en el sipred? o debo hacer otro asiento de ajuste para dejar el saldo de impuestos por pagar en $2000??.
 
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Lizzett
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