Te recomiendo que en los campos del anexo 8 (IVA) registralos todos con ceros, Enero a Abril y de Abril – Diciembre lo que se genero de IVA, pruba asi, ok ????
PERO MI DUDA ES SI ESTOY DADA DE ALTA A PARTIR DEL MES DE MAYO, NO TENGO LA OBLIGACION DEL MES DE ENERO, FEB, ETCC. PORQUE NO TENIA LA OBLIGACION COMO LE VOY A MANDAR LA INFORMACION ES CEROS SI NO ESTABA EN ALTA, NO QUIERO QUE ME LO TOMEN COMO ERROR, ESPECTO AL IVA
LO MALO QUE NO PRESENTE NI LA DE SUELDOS PORQUE LA QUERIA MANDAR JUNTOS
A VER SI NO ME MANDAN MULTAS
ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR COMO LE HAGO, SI MANDO LA DE SUELDOS SOLO Y EL IVA NO
PUES MIRA DEBES DE PRESENTARLA A COMO DE LUGAR PORQUE SINO LAS CONSECUENCIAS SON GRAVES, Y APROVECHAR QUE AHORITA PRORROGARON LA PRESENTACION DE DICHAS DECLARACIONES.
'He tomado sobre mi el monopolio de mejorar sólo a una persona, y esa persona soy yo mismo, y sé cuán dificil es conseguirlo'
Mahatma Gandhi.
A MI PARECER Y EXPERIENCIA, EN ESTE MOMENTO LO QUE IMPORTA ES EL CUMPLIMIENTO, LA ESTRUCTURA DEL SAT, ESTÁ CAPACITADA PARA DETECTAR QUIEN NO CUMPLE CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION, Y NO NECESARIAMENTE SI TUS DATOS ESTAN CORRESTOS. PROBLAMENTE EN LOS PROXIMOS AÑO YA TENGA ESA CAPACIDAD. POR ESO NO TE PREOCUPES SI LE PONES CEROS A LOS MESES QUE NO TIENES OBLIGACION. QUE REALMENTE ES LA VERDAD, CERO SIGNIFICA NADA. Y EN NINGUN MOMENTO LA AUTORIDAD DE VA A SANCIONAR POR UNA DEFICIENCIA DEL PROGRAMA DEL DIM. ESPERO HABER SATISFECHO TU PREGUNTA
"EL CONOCIMIENTO QUE SE COMPARTE SE MULTIPLICA"
JMJ