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Tópico: Verificación del domicilio y vigencia de recibos
FiscalJoel

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 14, 2005 Asunto:
Gracias Rigo1604, alguién más que tenga algún comentario.
Tópico: Verificación del domicilio y vigencia de recibos
FiscalJoel

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 13, 2005 Asunto: Verificación del domicilio y vigencia de recibos
Buenos dias foristas, que tengan un buen inicio de semana. Los puntos que me aturden son: * Primero, en una devolución, que debió ser automática, de la declaración anual, saldo a favor de ISR por retenciones de un tercero. El cliente es PF que renta espacio comercial a PM por eso hay retención, tanto de IVA como ISR. Concretando el punto, no hubo tal devolución por aparecer el domicilio en la base de datos del SAT como no localizado, y aqui hay un dato curioso a manera de reseña: hace dos años tenia el mismo asunto y metí el escrito-machote que la autoridad da en esta ciudad para tal efecto y paso cerca de 20 días hábiles, en los cuales me di varias vueltas a las oficinas del SAT, y nada. Por fin decido meter nuevamente un escrito pero ahora libre argumentando que por no estar localizado no podia mandar a hacer mis recibos de arrendamiento y por ender no podía cobrar luego entonces no podía cumplir con mis obligaciones de pago de impuestos, vamos el nudo de esto es que dramatice poniendo al SAT como el malo de la historia, y resulto. Y fuí al tercer día: el status era de localizado, obviamente nunca fueron a verificar, de eso estoy seguro. Ahora sucede lo mismo: me dicen que el domicilio fiscal que tengo en la declaración anual aparece en la base de datos como no localizado, por tal motivo no procedio la devolución automática. Pienso hacer una de dos. Uno, meter nuevamente un oficio libre para que verifiquen el domicilio o Dos meter un aviso de cambio de domicilio, por que esta opción es que hace dos años esta colonia era nueva por así decir y no contaba con datos más específicos. ¿Qué me recomiendan hacer? * Segundo, la vigencia de los recibos como de las facturas para poder expedirlas es de 2 años, sin embargo, se que para las PF se pueden seguir ocupando hasta agotarlas, ¿es cierto esto y donde se fundamenta? Gracias de antemano por la atención prestada.
Tópico: IMPUESTO SOBRE NOMINAS
FiscalJoel

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Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Septiembre 04, 2005 Asunto:
¿Quién es la persona encargada de hacer el concentrado en excel? Por favor envienlo a los correos o digan donde poder bajar el concentrado, ok. Gracias
Tópico: iva saldos a favor en pprov.
FiscalJoel

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 31, 2005 Asunto:
De hecho yo hace poco hice en esencia la misma pregunta y aprendi esto: Enero Saldo a favor $1,000.= portal bancario $1,000.- Febrero Saldo a favor $3,000.= portal bancario $3,000.- Marzo Saldo a pagar $2,000.= portal SAT declaración en cero con el concepto "Aceditamiento de saldos a favor de meses anteriores" Papeles de trabajo Enero saldo a favor $1,000= suma $1,000.= Febrero saldo a favor $3,000.= suma $4,000.= Marzo Saldo a pagar $2,000.= suma $2,000.= Y si en abril te da saldo a pagar por $2,500.= pagas en el portal bancario solo $500.= (2,500-2,000). Espero haber sido de ayuda.
Tópico: IMPUESTO SOBRE NOMINAS
FiscalJoel

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Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Agosto 31, 2005 Asunto:
Alguien me podría enviar el archivo, concentrado de ISN de la república, o decirme donde se colocará para bajarlo. Gracias
Tópico: diferencia entre hotel y mote
FiscalJoel

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 24, 2005 Asunto:
Les comento que me da mucha risa esto, que se que a fin de cuentas, desde mi punto de vista personal, entiendo que la diferencia no es la H o la M, por el contrario, la diferencia radica en el cliche sociocultural que tenemos referente a estos dos conceptos, y que a diario alimentamos todos, de una u otra manera. Todos ustedes expusieron deficiones por demás variadas, desde la Real Academia Española hasta el diccionario de la mano, lo cierto es que hay solo una línea delgada, tenue y confusa entre un Motel y un Hotel; recalco desde mi punto de vista personal, que es la que en concreto nos ayuda en la vida diaria a diferenciar estos dos edificios: el destino común utilizado en cada uno. Sin embargo, por ejemplo, en USA la línea delgada se vulve más delgada, más tenue y más confusa: no existe ninguna diferencia entre uno y otro, ni el uso para el que este destinado, es indistinto.
Tópico: PP de IVA: Ya realizados versus determinados, año 2004.
FiscalJoel

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 17, 2005 Asunto:
[quote:03eeb95bc4="aideeviolante"]mira segun yo seria asi a reserva de tener mas opiniones: ene-536 a favor feb- 578 a favor mar-687 a favor abril - 5146 metiendo complementaria y sin pagar ya que tienes un pago anterior mayo - 70 afavor junio - 3389 a favor complemetaria julio - 4517 a favor agosto - 3517 a favor complemetaria sep - 2101 a favor complementaria oct -85 metiendo completaria y sin pagar mismo caso que abril nov - 10223 a favor complementaria dic - 5301 a pagar en la cual meterias compensacion de pago de lo indebido la compensacion seria con el formato 41 tienes de pago de lo indebido abril - 395 agosto - 1922 sep - 1416 oct- 2101 por lo tanto lo que tienes que hacer es actualizar tu pago de lo indebido por mes y el pago que tienes que hacer en diciembre tambien lo actualizas mas recargos ejemplo: iva a favor de abril 395 actualizacion 1.03844 saldo actualizado 413.34 compensado iva de diciembre 5301 mas actualizaciones y recargos supongamos que te da 5900 entonces le dismunuyes aestos 5900 todos los saldos a favor que tienes de pago de lo indebido y lo compensas posiblemente te quede un remanente a compensar si no es asi lo que reste lo tienes que pagar espero te haya sido de utilidad bye se reciben comentarios al respecto[/quote:03eeb95bc4]Aideeviolante los importes que manejas como declaración, pienso deben ser solo por el importe del mes, y no el "acumulado", por llamarlo así, de los saldos a favor de meses anteriores, pues estaría duplicando. Gracias por la ayuda, pero en serio suplico más comentarios al respecto.
Tópico: PP de IVA: Ya realizados versus determinados, año 2004.
FiscalJoel

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 16, 2005 Asunto: PP de IVA: Ya realizados versus determinados, año 2004.
Buenas tardes. Espero con mucha ansiedad sus comentarios, por favor ayudenme.
Tópico: PP de IVA: Ya realizados versus determinados, año 2004.
FiscalJoel

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 16, 2005 Asunto: PP de IVA: Ya realizados versus determinados, año 2004.
Muy buenos dias a todos. Apego a su generosidad. Semblanza: Atiendo a un nuevo cliente del Régimen Intermedio con los siguientes pagos ya realizados durante el año 2004, respecto al IVA. PAGOS REALIZADOS: Ene $0.= Declaración informativa Feb $0.= Declaración informativa Mar $0.= Declaración informativa Abr $5,541.= Pago realizado May $0.= Declaración informativa Jun $1,913.= Pago realizado Jul $0.= Declaración informativa Ago $1,922.= Pago realizado Sep $1,416.= Pago realizado Oct $2,186.= Pago realizado Nov $300.= Pago realizado Dic $1,748.= Pago realizado Una vez corregida la contabilidad de todo el año. PAGOS DETERMINADOS O REALES Ene $536.= Debio ser declaración de saldo a favor Feb $42.= Debio ser declaración de saldo a favor Mar $109.= Debio ser declaración de saldo a favor Abr $5,833.= Debio haber pagado May $70.= Debio ser declaración de saldo a favor Jun $3,319.= Debio ser declaración de saldo a favor Jul $1,128.= Debio ser declaración de saldo a favor Ago $1,000.= Debio haber pagado Se $1,416.= Pago realizado correctamente Oct $2,186.= Pago realizado correctamente Nov $10,223.= Debio ser declaración de saldo a favor Dic $17,272.= Debio haber pagado So, pienso realizar: Respecto a ENE FEB MAR realizar las respectivas declaraciones de saldo a favor, pues tengo entendido que últimas declaraciones presentadas como normales anulan a anteriores, si es así, las presentadas en cero se anularian ante la autoridad al presentar las de saldo a favor, el cual sería de $687.= ($536 + $42 + $109) Para ABR pienso realizar una declaración con pago complementaria por $292.= ($5,541 + $292 = $5,833). He aqui mis primeras interrogantes: Al tener saldo a favor de meses anteriores, ¿es obligatorio acreditarlo, en este caso, en el primer mes siguiente en que tenga impuesto a pagar?, en todo caso ¿cual es el tiempo que se me permite para poder acreditarlo?. Para las actualizaciones y recargos, solo lo aplico sobre los $292.= tomando el mes que se debio pagar hasta el mes del pago ¿Es así correcto? Para MAY presento declaracion con saldo a favor por los $70.= (Que ahora mi saldo a favor sería de $757.=) Para JUN pretendo realizar un declaración de correción de datos, por el periodo de pago, cambiarlo de JUN a DIC, SIN QUE me anule la declaración de DIC, como complementaria, es decir sumar el importe de la declaración ya realizada de JUN de $1,913.= más la declaración ya realizada de DIC de $1,748.=, que ahora el importe de DIC sea de $3,661.=, posteriormente presentar la declaración correcta de JUN por $3,319.= con saldo a favor (Que ahora sería de $4,076.=) ¿Es posible este planteamiento de la declaración de correción pero como complementaria? Para no perder el importe pagado de DIC. Para JUL presento la declaración de saldo a favor de $1,128.= (Que ahora sería de $5,204.=) la cual anularia ante la autoridad la presentada en cero. Para AGO, he aqui lo divertido, se realizó un pago de $1,922.= debiendo ser solo por $1,000.= Pague de más. ¿Pago de lo indebido? Aqui no tengo idea que hacer. Para SEP y OCT, no hay ninguna correción que hacer. Para NOV, sucede igual que JUN, cambió por medio de la declaración de correción de datos el período, para DIC SIN ANULAR la de este mes (DIC) y sería complementaria número dos, por que la complementaria número 1 sería JUN, quedando así los numeros (DIC + JUN + NOV) $1,748 + $1,913 + $300 = $3,961. Y presento la del mes de NOV por $10,223 a favor. (Que ahora seria una suma de $15,427 de saldos a favor) Y por último DIC. El impuesto a pagar para este mes es de $17,272 menos los "ya realizados" $3,961 falta por cubir $13,311 menos el importe a favor que puedo acreditar $15,427 aún tendría un saldo a favor por acreditar por $2,116.= Esto es lo que pretendo hacer, suplico a su invaluable ayuda para poder realizar esto u otra opción que me pudieran dar para poder reflejar los PAGOS DETERMINADOS en la contabilidad. Necesito "cuadrar" los pagos realizados a los determinados, por que la declaración anual se fue con los importes de los SALDOS DETERMINADOS y solo así me cuadraría la declaración anual con la informativa de IVA QUE AUN NO SE HA ENVIADO, por obvias razones. Espero con impaciencia su generosidad, se que con la ayuda de ustedes podré componer esto. Gracias a todos.
Tópico: Saldos a favor de IVA
FiscalJoel

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 04, 2005 Asunto: Saldos a favor de IVA
Muchas gracias por sus oportunos y por demás atinados comentarios. Me averguenza mi falta de claridad en la escritura, pues yo expuse:"Respecto al aviso de compensación, aun cuando esto lo hice a media quincena de julio..."; lo que quise exponer; y no lo logre, es que el pago en cero lo hice por esa fecha, que en ese momento no recordaba, pero ahora se con certeza que fue el dia 27 de Julio, más aun NO presento el aviso de compensación. Amén, conforme a la regla 2.2.5 de la RMF'2005 puedo presentarlo hasta el Décimo Segundo y Décimo Tercer día hábil siguiente, de acuerdo a la fecha del pago (27 de julio): ¿Cuestión de suerte o una segunda oportunidad? Por otro lado gracias por la generosidad, dada en tiempo y esfuerzo, a todos pero en forma especial a Mir100 y Lobozac. Creo que me hubiera evitado tanto trabajo extra, y muchas molestias a vosotros, si hubiera preguntado desde el principio, el comienzo de esto: Cual es el tratamiento de IVA a favor cuando se presenta un pago de IVA a cargo. Gracias a todos.

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