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Tópico: FORMATO ELECTRONICO F3241
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 02, 2009 10:02:06 Asunto: Re: FORMATO ELECTRONICO F3241
PUES TE DIRE QUE MAÑANA TENGO LA CITA DE ESE CONTRIBUYENTE... AMEN DEQUE ES CANTIDAD CONSIDERABLE Y FUERTE SI YA ME ESTOY IMAGINANDO LO QUE ME VAN A PEDIR EN EL DICHOS REQUERIMIENTO
Tópico: Error al tratar entrar al expediente integral del contribuyente
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 02, 2009 09:54:25 Asunto: Re: Error al tratar entrar al expediente integral del contribuyente
MMMM¡¡¡¡¡ YO ESTOY DESDE EL LUNES TRATANDO DE ENTRAR AL EXPEDIENTE Y ME APARECE ERROR....YA EL BORRE LAS COOKIES EL HISTORIAL Y PASA LO MISMO LO INTENTE EN LAS DEMAS COMPUTADORAS DE MIS COMPAÑERAS Y SUCEDE LO MISMO... PERO NI MODO O LO ESTAN ACTUALIZANDO O DANDOLE MANTENIMIENTO ESA ES MI DEDUCCION DEL ERRO SALU2
Tópico: FORMATO ELECTRONICO F3241
DINAFISC

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 02, 2009 09:48:18 Asunto: FORMATO ELECTRONICO F3241
ESTIMADOS COMPAÑEROS EL DIA MIERCOLES FUI AL SAT A PRESENTAR UNA SOLICITUD DEVOLUCION DE IVA DE PERSONA MORAL DE REGIMEN SIMPLIFICADO..LLEVABA TODO EN PAPEL. FORMATO 32 Y ANEXOS ADEMAS DE LA DECLARATORIA DE CPRY PAPELES DE TRABAJO..LLEGO CON LA PERSONA QUE ME VA A RECIBIR DICHA DOCUMENTACION...Y REVISA LOS DOCUMENTOS TODO BIEN Y DESPUES ME PIDE LOS DICHOSO ANEXOS 7 Y 7A A LO CUAL LE DIJE Q NO LOS LLEVABA Y ME EMPIEZA A LEER LA RESOLCION MISCELANEA : Devolución de saldos a favor de IVA [b]II.2.2.2.[/b] Para los efectos del artículo 22, primer párrafo del CFF, y la regla II.2.2.6., los contribuyentes del IVA solicitarán la devolución de las cantidades que tengan a su favor, utilizando la forma oficial 32, acompañada de sus Anexos A, 7 y 7-A, según corresponda, así como de la documentación mencionada en la propia forma oficial. Tratándose de contribuyentes que sean competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes, que tengan saldo a favor en materia del IVA, deberán presentar su solicitud de devolución, utilizando la forma oficial 32, acompañada de los dispositivos ópticos (disco compacto) que contengan los archivos con la información de los Anexos A, 7 y 7-A. Dicha información deberá ser capturada para la generación de los archivos, a través del programa electrónico disponible al efecto en la página de Internet del SAT. El llenado de los Anexos se realizará de acuerdo con el Instructivo para el llenado del programa electrónico, mismo que estará también disponible en la página de Internet del SAT.................... No obstante lo anterior, los contribuyentes que dictaminen sus estados financieros para efectos fiscales, por los saldos a favor podrán presentar solicitud de devolución acompañada de la declaratoria formulada por el contador público registrado, Anexo 1, cuando dicho contador vaya a emitir para efectos fiscales, dictamen relativo a los estados financieros del contribuyente referido al periodo que corresponda el saldo a favor y siempre que en la declaratoria el contador manifieste bajo protesta de decir verdad que ha revisado la razonabilidad de las operaciones de las que deriva el impuesto causado y el impuesto acreditable declarado por el contribuyente y dicha declaratoria, se formule en los términos establecidos por el artículo 52, fracción II del CFF, y el Anexo 7 y 7-A de las formas oficiales 32 y 41, quedando relevados de presentar la información en medios magnéticos de los proveedores, prestadores de servicios, arrendadores y operaciones de comercio exterior. Y POS NI HABLAR HAY Q HACERLO O MEJOR DICHO YA LOS HICE...... SALUDOS Y ESPERO SUS COMENTARIOS...........
Tópico: DIOT MENSUAL O DIOT SEMESTRAL
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 29, 2009 13:29:13 Asunto: DIOT MENSUAL O DIOT SEMESTRAL
OLA BUENAS TARDES A TODOS MIREN EL ASUNTO ESTA ASI: LAS DIOT DEL PRIMER SEMESTRE 2008 PRESENTADAS EN FORMA MENSUAL DIOT SEGUNDO SEMESTRE EN FORMA SEMESTRAL O SEA DICIEMBRE 2008... TODAS LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRIBUYENTE SON SEMESTRALES Y ES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO... HAGO ESTO POR ESTOY QUE TRABAJANDO SOBRE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IVA DEL 2o SEMESTRE YA ESTA TERMINADA LA RELACION DE PROVEEDORES Y TODO, SOLO FALTA ENVIAR LA DIOT NADA MAS QUE ESE ES MI DILEMA SI PRESENTARLA MENSUAL O PRENSENTARLA SEMESTRAL ,ESTOY CASI 100%SEGURO QUE SI LA PRESENTO MENSUAL EL SAT ME VA A A DECIR POR EL PRIMER SEMESTRE LO HICISTE EN FORMA MENSUAL Y AHORA EL 2o SEMESTRE HICISTE UNA PRESENTACION EN CEROS Y SEMESTRALMENTE. AHORA POR QUE ME LA PRESENTAS MENSUAL....... HASTA AHORA NO ME A LLEGADO NINGUN REQUERIMIENTO SALUDOS ESPERO AVERME DADO A ENTENDER BUENO HASTA AORITA NO ME A LLEGADO NINGUN REQUIERIMIENTO POR ESA FORMA DE PRESENTACION....SALUDOS Y QUE TENGA UNA LINDA TARDE
Tópico: SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IVA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 27, 2009 11:00:23 Asunto: Re: SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IVA
ESTIMADOS COMPAÑEROS HACE DIEZ DIAS HICE TRES TRAMITES DE DEVOLUCION DE IVA Y LOS DEL MODULO ME PIDIERON QUE PRESENTARA EL ANEXO 7 Y 7A DEL DICHOSO FORMATO ELECTRONICO,YO LES RESPONDI ALA PERSONA QUE ME ATENDIO QUE ESE FORMATO SOLO ES PARA GRANDES CONTRIBYENTES Y OBLIGADOS A DICTAMINARSE AMEN DE QUE LE PEDI SU FUNDAMENTO LEGAL EL CUAL NO ME SUPO RESPONDER SOLO CONTESTANDOME QUE AUDITORIA ME LO IBA A DETECTAR..Y/O SOLICITAR Y TAMBIEN PREGUNTE QUE SI TODAVIA ACEPTABAN LA INFORMACION DEL DEM EN DISCO FLEXIBLE DE 31/2 ALO CUAL ME REFIRIERON QUE SI, I LES COMENTE SOBRE EL USO DE LA MEMORIA USB. QUE SI TENIA UN PROGRMA DE VALIDACION DE LA MISMACONTESTANDOME QUE NO LO TENIAN Y ENTONCES LES COMENTE QUE SI YO PRESENTO EL DEM EN USB ME PODRIAN REGRESAR LA USB A LO CUAL ME DIJERON QUE 'NO' QUE ERA OBJETO PERDIDO............ TOTAL PRESENTE LAS TRES DEVOLUCIONES DE IVA EN PAPEL Y EN DISCO DE TRES Y MEDIA................ ESPERO QUE A ALGUIEN DE US LES HAYA PASADO ALGO SIMILAR SALUDOS QUE TENGAN UN SABADO PACHANGUERO CONCLUYENDO: EN EL SAT TODOS SE CONTRADICEN.........................
Tópico: ayuda por favor
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 04, 2009 10:30:16 Asunto: Re: ayuda por favor
SIGUIENDO EN EL CITADO ART 37 ULTIMO PARRAFO: Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el periodo en el que el bien haya sido utilizado en el ejercicio, se considerará como último mes de la primera mitad de dicho periodo el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo.
Tópico: ayuda por favor
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 04, 2009 10:29:12 Asunto: Re: ayuda por favor
Art. 37 ISR. Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos máximos autorizados por esta Ley, sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca esta Ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto de doce meses. EL PENULTIMO PARRAFO DEL CITADO ART. DICE: Los contribuyentes ajustarán la deducción determinada en los términos de los párrafos primero y sexto de este artículo, multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta [color=red]]el último mes de la primera mitad del periodo [/color][/b]en el que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción.
Tópico: cambio de domicilio fiscal en sat
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 02, 2009 18:40:14 Asunto: cambio de domicilio fiscal en sat
Es verdad que no hay necesidad de presentar formato RU para hacer un cambio de domicilio fiscal en el SAT, el RU se derogo? alguien sabe del requisito en si
Tópico: PORTAL DE SAT... MUY COMPLICADO ENTRAR.
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 01, 2009 18:36:12 Asunto: Re: PORTAL DE SAT... MUY COMPLICADO ENTRAR.
borra el historial de expolarcion, las cookies..
Tópico: REDUCCION DE ISR DEL 32.14% EN SECTOR AGROPECUARIO DE PF
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 01, 2009 11:44:52 Asunto: REDUCCION DE ISR DEL 32.14% EN SECTOR AGROPECUARIO DE PF
BUENOS DIAS A TODOS, HICE UNA DEKLARACION ANUAL DE PF. NORMAL EN EL CALCULO AUTOMATICO DEL DKLARASAR PERO DEPUES LE DI UNA REVISADA A LA LEY DEL ISR Y ME ENCONTRE CON LO DELA REDUCION DE ISR QUE ME MARCA EL ART 11 DE LA ISR.Y TUBE QUE HACER OTRA DEKLARACION PERO [code]COMPLEMENTARIA [/code]PARA PONER LA DICHOSA REDUCCION DE ISR PERO EN LOS CONCEPTOS Q BIENEN EN EL CALCULO AUTOMATICO NO UBIQUE EL CAMPO DE LA REDUCCION..... ESPERO HABERM DADO A ENTENDER..... PS BUENO AL FINAL LO TUBE QUE HACER EN FORMA MANUAL........ MI PREGUNTA ES QUE ALGUIEN LO HA UBICADO???? ESPERO NO HABERME EQUIVOCADO SALUDOS

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