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Tópico: EMISION DE COMPROBANTES DE CODIGO DE BARRAS
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 12, 2012 12:33:27 Asunto: Re: EMISION DE COMPROBANTES DE CODIGO DE BARRAS
Conclusión, de acuerdo a la pregunta y de conformidad con los articulos que han citado, [b]SI son obligatorios estos requisitos en el CBB[/b] a partir del 01 de julio de 2012. Saludos.
Tópico: que pasa si pago una factura electronica con una Cuenta de cheques no fiscal ...?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 02, 2012 12:31:37 Asunto: Re: que pasa si pago una factura electronica con una Cuenta de cheques no fiscal ...?
Para el SAT todas las cuentas son fiscales.
Tópico: EXPRESION 'NO IDENTIFICADO' EN LOS 4 DIGITOS DE CUENTA EN LA FACTURA ELECTRONICA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 30, 2012 08:39:24 Asunto: Re: EXPRESION 'NO IDENTIFICADO' EN LOS 4 DIGITOS DE CUENTA EN LA FACTURA ELECTRONICA
en tu caso si no pones toda la leyenda completa NO IDENTIFICADO, no estas cumpliendo con el requisito y te van a retachar la factura, ya que seria no deducible para tu cliente. El cliente no te va aceptar la palabra 'NO I ', ya que el requisito, repito en tu caso, es anotar la leyenda NO IDENTIFICADO
Tópico: EXPRESION 'NO IDENTIFICADO' EN LOS 4 DIGITOS DE CUENTA EN LA FACTURA ELECTRONICA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 30, 2012 07:32:23 Asunto: Re: EXPRESION 'NO IDENTIFICADO' EN LOS 4 DIGITOS DE CUENTA EN LA FACTURA ELECTRONICA
en tu caso si no pones toda la leyenda completa NO IDENTIFICADO, no estas cumpliendo con el requisito y te van a retachar la factura, ya que seria no deducible para tu cliente. El cliente no te va aceptar la palabra 'NO I ', ya que el requisito, repito en tu caso, es anotar la leyenda NO IDENTIFICADO
Tópico: Retención a Intermedio ?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 28, 2012 07:43:00 Asunto: Re: Retención a Intermedio ?
Ahora bien, 'Asesoría en desarrollo de software' es una actividad empresarial o no? Si no es actividad empresarial entonces si procede la retención.. saludos.
Tópico: EL 100% DE TUS COMPROBANTES PARA LA DEVOLUCIÓN? 12-JUN-2012
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 15, 2012 09:31:01 Asunto: Re: EL 100% DE TUS COMPROBANTES PARA LA DEVOLUCIÓN? 12-JUN-2012
Pues de entrada dicha Resolución dice que todos los comprobantes, esa decir al 100%, a qui lo mas preocupante es la carga administrativa y el estar escanenando las facturas impresas por un impresor autorizado y las de codigo bidimensional, tanto de deducciones fiscales como de ingresos fiscales. Esto es en IETU, ISR E IVA. Cuanto ira a pesar en megas, o gigas o terragigas dicha informacion? Creo que esto va a desmotivar solicitar devolución o compensación. [i]Editado: Junio 15, 2012 09:34:19[/i]
Tópico: Anexo 11 en excel
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 03, 2012 15:01:07 Asunto: Re: Anexo 11 en excel
No te lo deben de rechazar, ya que en el anexo 11 en excel no hay un cuadro para poner ese dato. Ese dato lo pones en el aviso de compensación F41 Saludos.
Tópico: Anexo 11 en excel
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 03, 2012 08:41:30 Asunto: Re: Anexo 11 en excel
Ese dato lo plasmas en el archivo F41 EN EXCEL, que es el aviso de compensación en excel.
Tópico: Pago referenciado (empresa recien creacion)
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 31, 2012 10:17:47 Asunto: Re: Pago referenciado (empresa recien creacion)
Hola a todos, efectivamente, en inicio de operaciones el ISR no hay obligación de presentarla. Pero si han observado, cuando se esta obligado al pago referenciado, cuando en una contribucion se determina a pagar 0 (cero), en la consulta de transacciones aparece como 'Declaración estadisticas ceros', yo aconsejo que se envie, pero sin coheficiente. Saludos.
Tópico: IDE RETENIDO 2011
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 22, 2012 08:19:44 Asunto: Re: IDE RETENIDO 2011
mi estimado ricardoso 18 El buen garciacharcas te dio la respuestas, para el caso que expones, aunque no te explicas bien, si eres persona fisica, o moral, si estas obligado a dictaminar, no respondes para poder ayudarte mejor, aqui te la copio las posibles repuestas, repito a tu caso: UNA EMPRESA QUE ESTA OBLIGADA A DICTAMINARSE EN 2011 SI EL IDE RECAUDADO CADA MES LO ACREDITO EN PAGOS PROVISIONALES DE TODO EL EJERCICIO TUVO QUE PRESENTAR LA OBLIGACION DE ENERO A MARZO DE 2011 POR MEDIO DE ESTADISTICAS, Y DE ABRIL A DICIEMBRE POR PAGO REFERENCIADO. En este caso el IDE es un medio de pago y se convierte en ISR. UNA EMPRESA QUE NO ESTA OBLIGADA A DICTAMINARSE EN 2011 SI EL IDE RECAUDADO CADA MES LO ACREDITO EN PAGOS PROVISIONALES DE TODO EL EJERCICIO TUVO QUE PRESENTAR LA OBLIGACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 POR MEDIO DE ESTADISTICAS. En este caso sigue siendo IDE. ¿Cuál fue tu caso?

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