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Tópico: Claculadora de recargos y actualizacion
ADRIANP

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Mensaje Foro: Excel Enviado: Junio 23, 2011 09:38:44 Asunto: Re: Claculadora de recargos y actualizacion
lukitaz me podrías enviar esta útil herramienta mi correo es chebopedraza@hotmail.com muchas gracias saludos..
Tópico: Exhorto de Cumplimiento
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2011 19:10:13 Asunto: Re: Exhorto de Cumplimiento
tienes razón neonato es mejor hacer la aclaración. saludos....
Tópico: Exhorto de Cumplimiento
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2011 19:10:05 Asunto: Re: Exhorto de Cumplimiento
tienes razón neonato es mejor hacer la aclaración. saludos....
Tópico: DIOT Pedimento de importación proveedor nacional
ADRIANP

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2011 18:05:38 Asunto: Re: DIOT Pedimento de importación proveedor nacional
tipo de tercero: 05 tipo de operacion: 85 rfc: el del pedimento (se queda habiltado el campo) id fiscal: en blanco nombre del extranjero: el del pedimento (con razon social sa de cv) país de residencia: XX otro nacionalidad: Mexico Yo tengo tiempo de presentarlo así, porque eso me dijeron en el SAT, y si le encontre algo de lógica ya que cuando tu pones el tipo de tercero proveedor extranjero te da la opción de poner el RFC y así, puedes poner el iva de importación, en cambio si eliges otra opción ya sea prov. nacional o global no puedes poner iva de importación. Considero que es necesario que ese iva se encuentre en el iva de importación ya que se supone que este debe de cuadra con el iva de importación que ellos tienen registrado en tu expediente integral del contribuyente y en caso que hagas tanto pago referenciado como te dictaminen en donde tambien te piden está información.
Tópico: Obligaciones Art32 LIVA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 21, 2011 15:53:29 Asunto: Re: Obligaciones Art32 LIVA
no está de más que le aconsejes a tu amigo que haga la alcaración ante el SAT por internet que el ya había presentado la DIOT, adjuntando el archivo para que no proceda la multa al cabo tiene tiempo suficiente para que le resuelvan. por que el SAT para este caso te resuelve muy pronto. Esto es lo bueno de los foros porque a lo mejor tu si le dices a tu amigo que haga la alcaración y si el tiene la misma suerte que yo pues se va a evitar pagar la multa.
Tópico: Obligaciones Art32 LIVA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 21, 2011 12:54:03 Asunto: Re: Obligaciones Art32 LIVA
Sí así es, es mejor presentarlo en tiempo y forma pero esto que les comento es en dado caso de que alguien pase por esos casos de que no la presento a tiempo o que le llego un requerimiento, esto es simplemente una opción de como evitar la multa. a la aclaración la haces por medio de mi portal haces la solicitud y envias el acuse de recibo de la diot escaneado.
Tópico: Obligaciones Art32 LIVA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 21, 2011 09:20:20 Asunto: Re: Obligaciones Art32 LIVA
La pregunta de la compañera era si tenía que presentar la información del iva retenido y cuando tenía que presentarla y lo que yo le conteste era que era el mes posterior al que correspondía la información osea el de mayo lo presentaba en junio que sí se entendío lo que yo quería decir que podía ser hasta el 30 de junio pero creo que unos se aferraron a la ley cuando en realidad es la presentación de la DIOT ante el SAT, entonces el que te expide el requerimiento es el SAT y si te mencionan en una regla determinada fecha de que te preocupas de lo que diga la ley y los requerimientos que viste que no se presento el día 17 yo creo que fue porque eran antes de haber publicado la regla ya que los requerimientos te dice solamente por no haber presentado la información de determinado mes entonces si te llega un requerimiento por no presentar la DIOT si tu la presentas el mismo día en el que llego el requerimiento haces la aclaración ante el SAT y no procede ninguna multa. Perdón por no contestar antes pero el día de ayer estuve con los pagos y el día de hoy envío las DIOT a y los reportes de CFD
Tópico: Obligaciones Art32 LIVA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 17, 2011 15:07:03 Asunto: Re: Obligaciones Art32 LIVA
las personas morales deberan presentar la declaración de operaciones con terceros durante el mes inmediato posterior al que corresponda dicha información Fundamento legal Art 32 fracciones V y VIII de la ley de IVA y Regla I.5.5.3 de la RMF para 2010 DOF el 11 de Junio de 2010
Tópico: Obligaciones Art32 LIVA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 17, 2011 12:48:15 Asunto: Re: Obligaciones Art32 LIVA
La información de las retenciones realizadas a tus proveedores las presentas en la DIOT y checa en la página del SAT creo que no es precisamente hasta el día 17 del siguiente mes si no, en el siguiente mes, por ejemplo; las del mes de mayo tienes todo el mes de junio para presentarlas.

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