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28/Sep/22 10:53
Tratamiento de IVA cuando el cliente hace la importación directa

Buen día compañeros,

Tengo duda en cómo manejaré un IVA pagado en importación del cual dicha importación se hizo de manera directa.

En el mes de julio 2022, le compré a un proveedor nacional diez evaporadores. El proveedor me elaboró el CFDI en USD a la tasa de 0 %, y en el CFDI me pone la siguiente leyenda 'NOTA: SE EMITE LA PRESENTE FACTURA SIN CARGO DE IVA PUES EL CLIENTE HARA LA MPORTACION DIRECTA HACIEN DOSE CARGO DEL PAGO DE DICHO IVA'.

Posteriormente, el día 8 de agosto, dichos evaporadores ya se importaron y están amparados con un pedimento. Mis preguntas son las siguientes,

# 1 . En cuanto a DIOT, es correcto que yo indique en julio la compra de los evaporadores a la tasa del 0 %?

# 2. Y para agosto, si el flujo se hizo durante el mes de julio pero los evaporadores se importaron en agosto, ¿informaría en agosto sobre el IVA pagado en importación? considerando que se le pagó al proveedor durante el mes anterior

Espero haber sido claro, agradezco su apoyo
 
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luisv
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