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Tópico: IVA de las comisiones bancarias.
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 05, 2007 Asunto: IVA de las comisiones bancarias.
Hola saludos. ¿Que pasa con las comisiones bancarias las cuales tienen IVA? las cuales pertenecen al mes y es un IVA pagado, ¿son parte de la declaracion DIOTcompleta? Gracias.
Tópico: PROVEEDOR GLOBAL:con o sin IVA
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 05, 2007 Asunto: Re: PROVEEDOR GLOBAL:con o sin IVA
Que tal . Gracias mluna, pero ya me confundi mas. Resulta que llame al SAT, y me comentan que para determinar que proveedores son los que se relacionaran en forma individual y cual en global, es partiendo de que EL IMPORTE DE PAGOS REALIZADOS EN EL MES = SIN IVA EL 10% DE DICHO IMPORTE = CONSECUENTEMENTE ES SIN IVA Y EL IMPORTE DE $50,000.- ES SIN IVA. Por un lado es claro que en la DIOT completa , los importes a declarar son SIN IVA porque el programa en forma automatica te lo calcula. Pero aun sigue habiendo dos opiniones , la revista comenta que de existir un proveedor que incluya IVA y rebase los $50,000.- se relacionara individula. Ojalá puedan darme sus opiniones. Gracias.
Tópico: PROVEEDOR GLOBAL:con o sin IVA
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 04, 2007 Asunto: Re: PROVEEDOR GLOBAL:con o sin IVA
Haber si entendi: 1º Hay un TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN EL MES, del cual se deriva el 10%. en este caso ese monto DEBE INCLUIR EL IVA ¿es correcto? ejem: Importe de pagos realizados en el mes 3,500,000.00 + iva 15% 525,000 = total 4,025,000.00 x 10% ??? 2º Que ese 10% , segun el ejemplo es de % 402,500.- , se integra por proveedores que ninguno exceda de $ 50,000.- tambien incluido el iva Ojalá me explique con el ejemplo. Gracias.
Tópico: PROVEEDOR GLOBAL:con o sin IVA
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 04, 2007 Asunto: PROVEEDOR GLOBAL:con o sin IVA
Buen dia para todos. Sigo teniendo la duda de:¿la base para determinar el importe que no exceda el 10% para no relacionar individualmente DEBE INCLUIR EL IVA O NO? Lei en algunos foros y comentan que no, sin embargo, tampoco la regla 5.1.2 es clara en esto, y sin embargo, en una publicacion (revista) su opinion es que DEBE INCLUIRSE, para determinar el monto tope. ¿COMO DEBO CONSIDERARLO? Gracias por su ayuda.
Tópico: Dudas sobre el DIOT
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 03, 2007 Asunto: Re: Dudas sobre el DIOT
En mi opinion, para que el IVA ACRED. PAGADO del mes correspondiente , aparesca en la columna de la declaracion completa de IVA, donde dice : TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (pagado), se tendra que porner el VALOR de los act o act pag al 15% , 10% (segun corresponda), ya que de forma automatica sale tal IVA. Segun la carga batch de la misma declaracion, dice que en el renglón de: "MONTO DE IVA PAG NO ACRED A TASA 15%,10%(segun corresponda)correspondiente en la proporcion de las deducciones " Explica: ==en las deducciones PARCIALMENTE DEDUCIBLES se indicara el monto que nosea deducible para efectos del ISR: ejem en un gasto donde el 80% es deducible el 20% no es deducible , el IVA que se anotará EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDIENTE AL 20%. Por lo que entiendo que si no hubiera ninguna partida de este tipo , solo anotaria cantidades en el renglon de VALOR DE LOS ACTOS O ACT. A LA TASA 15% ¿cual es su opinion?
Tópico: Dudas sobre el DIOT
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 03, 2007 Asunto: Re: Dudas sobre el DIOT
Conta0717 mi correo es: chavezhydra@hotmail.com.mx
Tópico: RET de IVA x hono-arrend-fletes
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 31, 2007 Asunto: RET de IVA x hono-arrend-fletes
Que tal saludos. Tengo dudas sobre la informacion de la declaracion de IVA, ojala me puedan orientar sobre lo siguiente: 1.-En el caso de las ret de IVA en los pagos de arren-honorario y fletes, las entero y pago en la declaracion del mes en que se realizó el pago y las ACREDITO hasta el siguiente mes . Deacuerdo a lo anterior, en la declaracion completa de IVA cuando capturo un proveedor(arrendamiento), en el renglon de IVA RET POR EL CONTRIBUYUENTE ¿como queda dicha retencion? porque tendria que poner la correspondiente a su pago independientemente que forma parte del iva acred. del sig mes. ¿es correcto ? 2.-¿ el renglon de la declaracion informativa "TOTAL DEL IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE excepto importaciones de bienes y servicio (pagado)" , es el total de iva acreditable pagado con el cual resto el trasladado para determinar el pago? Gracias.
Tópico: Dudas sobre el DIOT
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 31, 2007 Asunto: Re: Dudas sobre el DIOT
Hola conta0717 ¿podrías darme tú correo? Gracias
Tópico: Declaracion COMPLETA de IVA
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 31, 2007 Asunto: Re: Declaracion COMPLETA de IVA
Perdon olvide comentar que ese renglon indica la sumatoria del cálculo automático que realiza el programa al poner las las compras (efectivamente pagadas) en un renglon llamado: VALOR DE LOS ACTOS O ACT. PAGADOS A LA TASA DEL 15% (10% 0 0%).
Tópico: Declaracion COMPLETA de IVA
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 31, 2007 Asunto: Declaracion COMPLETA de IVA
Que tal saludos El SAT ya puso el programa de la informativa de IVA. Esta declaracion no tiene un renglon del IVA Tsaladado, y entiendo que en el renglon TOTAL de IVA trasladado al contribuyente excepto importaciones y servicios (pagado) : DUDA: ¿es el IVA acreditable que pague y que es el que le resto al IVA trasladado cobrado, para que me de el iva pagado y enterado en el pago definitivo de IVA?. Esto porque uno compra pero no todo lo paga. Gracias por sus opiniones .

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