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Tópico: Regulación mexicana de los contratos de tiempo compartido
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 21, 2012 12:47:50 Asunto: Regulación mexicana de los contratos de tiempo compartido
Buen día colegas, Ando buscando información sobre los contratos de tiempo compartido en México, me puedieran decir donde encontrar la regulación de estos contratos, se que hay leyes en algunos estados que lo regulan pero a nivel nacional desconozco su apliacación. Gracias.
Tópico: PAGO DE IMPUESTOS EXTRANJERO CON CUENTA BANCARIA DE PERSONAL MORAL
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 20, 2012 15:40:44 Asunto: Re: PAGO DE IMPUESTOS EXTRANJERO CON CUENTA BANCARIA DE PERSONAL MORAL
Creo que ya encontré el por que no puedo pagar, está en la pagina del sat... Desde febrero 2012, todas las personas morales deben utilizar el Servicio de Pago Referenciado para presentar sus declaraciones provisionales y definitivas de impuestos federales, por lo cual el esquema anterior de pagos electrónicos [b]dejará de funcionar en todos los Portales Bancarios el 1° de noviembre del 2012.[/b]
Tópico: PAGO DE IMPUESTOS EXTRANJERO CON CUENTA BANCARIA DE PERSONAL MORAL
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 16, 2012 19:48:21 Asunto: PAGO DE IMPUESTOS EXTRANJERO CON CUENTA BANCARIA DE PERSONAL MORAL
Saludos, Se trata de una maquiladora persona moral que le paga los impuestos a dos extranjeros personas fisicas que prestan sus servicios en la empresa pero viven en el extranjero. Estos extranjeros tienen su RFC y cada mes hacia el pago de sus impuestos utilizando el portal bancario de la compañía, solo me iba a impuestos/pago provisional y tecleaba el RFC del extranjero y pagaba. Pero a partir de este mes el banco me eliminó la opción de pagos provisinales tradicionales ya que soy persona Moral y los pagos de la empresa son a traves del pago referenciado. Estos extranjeros no tienen cuenta de banco en Mexico y ni siquiera viven en mexico. como puedo efectuar el pago? cada mes lo hacia bajo el concepto de ' ISR personal fisicas Sueldos'. Gracias por sus comentarios.
Tópico: Pago de asesoria a un despacho de contadores extranjero
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 04, 2012 18:42:36 Asunto: Pago de asesoria a un despacho de contadores extranjero
Buenas tardes, Se trata de una empresa en México que solicita una asesoria fiscal a un despacho extranjero(estados unidos), el despacho extranjero nos envia a la empresa Mexicana un cuadernillo con la información solicitada y la factura correspondiente. Mi duda es si esta factura pudiera estar sujeta a alguna retención en México. Agradezco de antemano sus comentarios.
Tópico: Ingresos por sueldos residente en el extranjero
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 27, 2012 11:31:49 Asunto: Ingresos por sueldos residente en el extranjero
Buen día, Tengo el caso de una persona que trabaja fisicamente en México pero vive en USA, todos los dias cruza la frontera para trabajar. Le paga directamente la compañia del extranjero, en México solo presta el servico como empleado. como empresa mexicana le voy a calcular la retención de ISR para enterarla en México, pero me surgió una duda, esta persona recibe un sueldo base más prestaciones( seguro medico, de vida, etc). para calcular el total de ingresos debo sumar el sueldo más todas las prestaciones que le da la compañía americana? Gracias.
Tópico: IDE EN EL SERVICIO DE DECLARACIONES Y PAGOS
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 27, 2012 10:51:45 Asunto: Re: IDE EN EL SERVICIO DE DECLARACIONES Y PAGOS
Acreditamientos del IDE Acreditamiento del IDE en pagos mensuales Los contribuyentes pueden acreditar (restar) el monto del IDE efectivamente pagado en el mismo mes contra el monto del pago provisional del impuesto sobre la renta (ISR) del mes de que se trate. El remanente del IDE que en su caso resulte podrá restarse o acreditarse contra el ISR retenido a terceros en el mismo mes, por ejemplo, el retenido a los trabajadores. Si después de hacer el acreditamiento anterior existiera una diferencia de IDE, se podrá compensar contra otras contribuciones federales a cargo por ejemplo, el IETU y el IVA. La diferencia que en su caso resulte después de la compensación podrá solicitarse en devolución, siempre que sea dictaminada por contador público registrado. http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/reforma2008/137_17806.html 37. En la solicitud de devolución ¿Qué fecha y número de operación se debe anotar, cuando haya un remanente de IDE, derivado de un acreditamiento efectuado, el cual se refleja en papeles de trabajo y no hubiere declaración en la cual se observe el remanente a solicitar en devolución? Se anotará la fecha y número de operación de la declaración Informativa de Razones por las cuales no se realiza el pago, respecto del Pago Provisional del ISR. Lo anterior, ya que en dicha informativa se refleja el remanente de IDE por el que se solicita en devolución. Ejemplo: En la declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago, en el rubro de motivos elegir la opción de otros para indicar lo siguiente: ISR determinado propio $1,500.00 menos IDE recaudado $2,000.00, remanente de IDE por aplicar $ 500.00. Artículos 7, 8 de la LIDE y 22 del CFF.
Tópico: Unidad de Medida (Servicios) 'No aplica' (Abreviado N/A) Deducible o no Deducible
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 27, 2012 10:34:01 Asunto: Re: Unidad de Medida (Servicios) 'No aplica' (Abreviado N/A) Deducible o no Deducible
El día de ayer fui a una platica con personal del SAT y se le hizo la misma pregunta, y al igual que nosotros ellos tambien tienen dudas, pero su respuesta fue la siguiente: Si se trata de un servicio en unidad de medida ponle ' Un servicio'. Como ven?
Tópico: Deducción renta de nave industrial pagada por la compañía Matriz
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 28, 2012 13:41:49 Asunto: Deducción renta de nave industrial pagada por la compañía Matriz
Buenas tardes Colegas, Se trata de una maquiladora que renta una nave industrial en Mexico, pero el pago de esa renta la hace directamente la compañia matriz(americana) via transferencia electronica al arrendador en Mexico, la factura sale a nombre de la compañia en mexico y esta la deduce, ven ustdes algun problema de que esté deduciendo la renta aun que el pago no esté reflejado en mis estados de cuenta y se este acreditando el IVA? Gracias por sus comentarios...
Tópico: Avisos de compensacion en nuevo sistema de pago referenciado
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 02, 2012 14:00:42 Asunto: Re: Avisos de compensacion en nuevo sistema de pago referenciado
I.2.3.4. Los contribuyentes que presenten sus declaraciones de pagos provisionales y definitivos a través del Servicio de Declaraciones y Pagos a que se refiere el Capítulo I.2.11. y la Sección II.2.8.5., en las que les resulte saldo a cargo y opten por pagarlo con saldos a favor vía compensación, quedarán relevados de presentar el aviso de compensación que se señala en la regla II.2.2.6. No obstante lo anterior, las personas morales que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en el artículo 32-A del CFF, deberán presentar la información que señalan las fracciones I y II, así como el segundo párrafo de la regla II.2.2.6., según corresponda a la materia del impuesto que genera el saldo a favor, a través de Internet, utilizando para ello la aplicación de servicios al contribuyente en la página de Internet del SAT. Con base en lo señalado en la regla anterior teníamos claro que los que se habían subido hasta el 2011, se encontraba la gran mayoría bajo los supuestos del 32A del CFF, por lo que si bien les elimina el aviso, les dejaba la parte sustanciosa que son los anexos derivado de la compensación, pero en este 2012 al subirse ya a todas las Personas Morales al sistema de Declaraciones y Pagos, la gran mayoría no se encuentra en los supuestos del 32A del CFF, que recordarán que son los supuestos para Dictaminarse de manera obligatoria, por ende bajo este supuesto y en una interpretación de la regla I 2.3.4. al no encontrarnos sujetos al 32A del CFF, estaremos relevados de presentar aviso de compensación y por supuesto de la diversidad de anexos.
Tópico: Como declara un asalariado la venta de un terreno en su anual
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 27, 2012 15:29:06 Asunto: Como declara un asalariado la venta de un terreno en su anual
Buenas tardes, Un asalariado vendió un terreno en diciembre de 2011, el notario le proporcionó una declaración en ceros, ya que no hubo ISR a pagar, esta persona quiere hacer su declaración anual como asalariado en el declarasat en linea, como debe llenar los tos de esta venta, ya que la declaración que le proporcinó el notario no tiene monto de la venta, solo menciona que el ISR es cero. Gracias por sus comentarios.

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